审计公告
关于填报《2021年度预算执行等审计部属单位发现问题对照自查清单》的通知
发布者:   编辑:审计室   发布时间:2022年06月17日

关于填报《2021年度预算执行等审计部属单位发现问题

对照自查清单》的通知

 

各院、部()办、直属单位:

按照学关于填报《2021年度预算执行等审计部属单位发现问题对照自查清单》的通知要求,请各单位本着实事求是的原则,结合实际认真开展自查,发现问题及时纠正,举一反三,完善制度,进一步增强风险防范能力,避免屡审屡犯、边审边犯。后续工信部财务司将按照要求对各单位自查情况进行核实。

请于2022622日前将自查结果、问题整改台账及相关佐证材料书面(加盖公章)报送审计室,报送时请一并提供电子版。

特此通知。

2021年度预算执行等审计部属单位发现问题对照自查清单.xlsx


联 系 人: 姚老师

    5687387 

报送地址: 主楼335

   箱: hitwhsjs@hit.edu.cn

 

哈尔滨工业大学(威海)审计

2022617

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